一、主要职能
为机关办公与职工生活提供后勤服务。负责机关后勤生活服务;职工餐饮服务;承办机关委托接待事项;负责区重大接待任务的计划安排和重要活动的落实。
二、预算总体情况
预算总收入111.14万元,其中:财政拨款收入111.14万元。预算总支出111.14万元,其中:一般公共服务支出111.14万元。工资福利支出15.09万元,商品和服务支出95.56万元,对个人和家庭补助支出0.49万元。
三、公开表格有关说明
1、《公共预算收支总表》
该表反映本单位收入来源及支出功能分类科目的总体情况。
2、《公共预算支出表》
该表反映本单位支出功能分类科目的总体情况。
3、《三公经费财政拨款支表》
该表反映本单位因公出国(境)经费、公务接待费及公务用车购置和运行费预算安排数。
四、2014年预算情况表