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一、2014年预算编制说明 2014年预算安排的指导思想是:以十八届三中全会精神为统领,以财政体制改革为动力,全面落实区委九届三次全会精神,继续强化税收征管,应收尽收;继续优化支出结构,着力改善民生;继续拓宽融资渠道,盘活资产;继续强化监督,加大投入,促进经济持续健康发展、社会和谐进步。 (一)收支安排基本情况 全区公共财政总收入72672万元。其中,公共财政收入23650万元,增收2812万元,增长13.5%,占总收入的32.5%;上级补助收入40560万元,占总收入的55.8%;上年结余收入8462万元,占总收入的11.6%。全区公共财政总支出72672万元。其中,公共财政支出72302万元,比上年预算数减支9981万元,减少12.1%;专项上解支出370万元。 (二)公共财政预算支出重点民生资金安排 (1)教育支出20360万元,占公共财政预算支出的28.02%。 (2)文化体育与传媒支出352万元,占公共财政预算支出的0.48%。 (3)社会保障和就业支出7682万元,占公共财政预算支出的10.57%。 (4)医疗卫生支出5402万元,占公共财政预算支出的7.43%。 (5)节能环保支出1274万元,占公共财政预算支出的1.75%。 (6)城乡社区事务支出3924万元,占公共财政预算支出的5.39%。 (7)农林水事务支出9945万元,占公共财政预算支出的13.68%。 (8)住房保障支出3580万元,占公共财政预算支出的4.93%。 二、“三公”经费预算汇总情况说明 经汇总,2014年我区区直安排的“三公”经费预算257万元。其中,公务用车运行费预算124万元,公务接待费预算133万元。 附表:公共财政收支预算表及区直“三公”经费支出预算汇总表 

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