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一、 2015年部门预算总体情况
2015年,预算总收入111.39万元,其中:财政拨款收入111.39万元。预算总支出111.39万元,其中:工资福利支出50.16万元,商品和服务支出21.09万元,对个人和家庭补助支出40.14万元。
二、公开表格有关说明
1、《收支总表》(表1) 该表反映本单位收入来源及支出经济分类科目的总体情况。
2、《功能科目支出表》(表2) 该表反映本单位支出功能分类科目的总体情况。
3、《“三公”经费》(表3) 该表反映本单位办公务接待及公务用车运行维护预算安排数。
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预算01表 |
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收 支 预 算 总 表 |
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佳木斯市郊区统计局 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
收入预算数 |
项 目 |
支出预算数 |
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一、财政拨款(补助) |
1,113,900.23 |
一、工资福利支出 |
501,640.91 |
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经费拨款 |
1,113,900.23 |
工资及奖金支出 |
501,640.91 |
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纳入预算管理的行政事业性收费 |
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社会保障缴费支出 |
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罚没收入 |
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其他工资福利支出 |
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专项收入 |
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二、商品和服务支出 |
210,862.32 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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三、对个人和家庭的补助支出 |
401,397.00 |
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其他非税收入 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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二、财政专户资金 |
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五、基本建设支出 |
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三、政府性基金 |
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六、其他资本支出 |
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四、国有资本经营收入 |
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七、上缴上级支出 |
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五、事业收入(不含财政专户资金) |
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八、事业单位经营支出 |
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六、事业单位经营收入 |
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九、对附属单位补助支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十、债务本金利息支出 |
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八、上级补助收入 |
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十一、其它支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
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十、其它收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
1,113,900.23 |
本 年 支 出 合 计 |
1,113,900.23 |
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十一、上年结转 |
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专项结转 |
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财政专户资金结转 |
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政府性基金结转 |
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其它结转 |
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上 年 结 转 合 计 |
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收 入 总 计 |
1,113,900.23 |
支 出 总 计 |
1,113,900.23 |
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功能科目支出表 |
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佳木斯市郊区统计局 |
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单位:元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 |
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** |
** |
1 |
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合计 |
2,227,800.46 |
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2010501 |
行政运行(统计信息事务) |
1,073,026.46 |
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2010502 |
一般行政管理事务(统计信息事务) |
351,980.00 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
802,794.00 |
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“三公”经费财政支出表 |
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单位:元 |
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预算数 |
备注 |
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合计 |
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因公出境(国)经费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置运行维护费 |
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其中:公务用车运行维护费 |
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公务用车购置费 |
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