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收入支出决算总表
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编制单位:黑龙江省佳木斯市郊区本级部门决算汇总
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2014年度
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财决01表
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金额单位:元
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收入
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项目
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行次
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年初预算数
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决算数
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|
栏次
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|
1
|
2
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一、财政拨款收入
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1
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294,208,957.96
|
579,423,027.34
|
|
其中:政府性基金
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2
|
0.00
|
112,965.00
|
|
二、上级补助收入
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3
|
0.00
|
14,166,547.27
|
|
三、事业收入
|
4
|
4,032,883.50
|
25,348,064.89
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
2,000.00
|
199,226.00
|
|
|
8
|
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|
9
|
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10
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11
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12
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13
|
|
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14
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15
|
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16
|
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17
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18
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19
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20
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21
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22
|
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23
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本年收入合计
|
24
|
298,243,841.46
|
619,136,865.50
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
1,303,605.55
|
|
年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
0.00
|
|
基本支出结转
|
27
|
—
|
0.00
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
—
|
0.00
|
|
经营结余
|
29
|
—
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
|
|
31
|
|
|
|
|
32
|
|
|
|
|
33
|
|
|
|
|
34
|
|
|
|
|
35
|
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|
总计
|
36
|
298,243,841.46
|
620,440,471.05
|
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|
支出
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项目(按功能分类)
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
|
栏次
|
|
3
|
4
|
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
43,854,445.19
|
65,864,868.11
|
|
二、外交支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
|
三、国防支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
|
四、公共安全支出
|
40
|
10,900,264.27
|
32,513,947.79
|
|
五、教育支出
|
41
|
130,709,215.87
|
203,172,734.98
|
|
六、科学技术支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
1,900,000.00
|
3,045,713.95
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
20,590,968.89
|
48,572,992.03
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
21,009,406.91
|
73,660,479.24
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
0.00
|
400,000.00
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
8,529,468.36
|
32,861,595.76
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
48,558,409.20
|
125,449,986.10
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
9,285,320.21
|
12,526,605.70
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
1,988,748.58
|
18,596,266.44
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
917,593.98
|
3,704,230.95
|
|
十六、金融支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
|
二十二、其他支出
|
58
|
0.00
|
71,050.00
|
|
|
59
|
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|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
|
栏次
|
|
5
|
6
|
|
一、基本支出
|
60
|
254,704,707.70
|
302,582,321.15
|
|
人员经费
|
61
|
229,712,293.45
|
256,664,927.01
|
|
日常公用经费
|
62
|
24,992,414.25
|
45,917,394.14
|
|
二、项目支出
|
63
|
43,539,133.76
|
317,858,149.90
|
|
基本建设类项目
|
64
|
23,990,000.00
|
10,869,000.00
|
|
行政事业类项目
|
65
|
19,549,133.76
|
306,989,149.90
|
|
三、上缴上级支出
|
66
|
0.00
|
0.00
|
|
四、经营支出
|
67
|
0.00
|
0.00
|
|
五、对附属单位补助支出
|
68
|
0.00
|
0.00
|
|
|
69
|
|
|
|
支出经济分类
|
70
|
—
|
—
|
|
基本支出和项目支出合计
|
71
|
—
|
620,440,471.05
|
|
工资福利支出
|
72
|
—
|
177,060,627.28
|
|
商品和服务支出
|
73
|
—
|
154,115,992.36
|
|
对个人和家庭的补助
|
74
|
—
|
104,854,542.91
|
|
对企事业单位的补贴
|
75
|
—
|
1,085,535.32
|
|
赠与
|
76
|
—
|
0.00
|
|
债务利息支出
|
77
|
—
|
0.00
|
|
基本建设支出
|
78
|
—
|
10,869,000.00
|
|
其他资本性支出
|
79
|
—
|
172,454,773.18
|
|
贷款转贷及产权参股
|
80
|
—
|
0.00
|
|
其他支出
|
81
|
—
|
0.00
|
|
|
82
|
|
|
|
本年支出合计
|
83
|
298,243,841.46
|
620,440,471.05
|
|
结余分配
|
84
|
—
|
0.00
|
|
交纳所得税
|
85
|
—
|
0.00
|
|
提取职工福利基金
|
86
|
—
|
0.00
|
|
转入事业基金
|
87
|
—
|
0.00
|
|
其他
|
88
|
—
|
0.00
|
|
年末结转和结余
|
89
|
0.00
|
0.00
|
|
基本支出结转
|
90
|
—
|
0.00
|
|
项目支出结转和结余
|
91
|
—
|
0.00
|
|
经营结余
|
92
|
—
|
0.00
|
|
|
93
|
|
|
|
|
94
|
|
|
|
总计
|
95
|
298,243,841.46
|
620,440,471.05
|
|
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